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2016年度中共鹤山市委政法委员会预算公开
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2016年中共鹤山市委政法委员会

部门预算公开

 

目录

 

第一部分  中共鹤山市委党校概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2016年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分  2016年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分 中共鹤山市委政法委员会概况

 

一、主要职责

1、根据党的路线、方针、政策和党委的部署,统一政法各部门的思想和行动。

2、对一定时期内的政法工作作出全局性部署,并督促贯彻落实。

3、组织协调指导维护社会稳定的工作。

4、检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况,结合实际,研究制定具体措施。

5、大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门相互制约、密切配合,督促、推动大、要案的查处工作,研究、协调有争议的重大、疑难案件,搞好案件督查工作。

6、组织、协调社会治安综合治理工作,推动各项措施的落实。

7、组织推动政法系统的调查研究工作,总结新经验,解决新问题。

8、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施,协助市委及组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

9、指导乡镇及市直各单位政法和社会治安综合治理工作;

10、办理市委、市政府和上级政法委交办的其它任务。

 

二、机构设置

本部门属于县级行政单位,内设办公室、政工办公室、2个内设机构,合署办公机构分别有:市委维护稳定工作领导小组办公室、市社会治安综合治理委员会办公室、市委防范和处理邪教问题领导小组办公室。

中共鹤山市委政法委员会编制15人,实有13人,离退休4人。

 

 

 

 

 

 

第二部分 2016年部门预算表




表1

收支总体情况表

单位名称:中共鹤山市委政法委员会


单位:万元

收 入

支 出

项 目

2016年预算

项 目

2016年预算

一、财政拨款

   691.71

 一、基本支出

    404.93

二、财政专户拨款

      -  

 二、项目支出

    286.78

三、其他资金

      -  

三、事业单位经营支出

       -  





本年收入合计

   691.71

本年支出合计

    691.71





四、上级补助收入

      -  

四、对附属单位补助支出

       -  

五、附属单位上缴收入

      -  

五、上缴上级支出

       -  

六、用事业基金弥补收支总额

      -  

六、结转下年

       -  

七、上年结转

      -  



收入总计

   691.71

支出总计

    691.71





注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

 

 


表2

收入总体情况表

单位名称:中共鹤山市委政法委员会

单位:万元

项 目

2016年预算

一、预算拨款

                     691.71

    一般公共预算拨款

                     691.71

    基金预算拨款


二、财政专户拨款

                        -  

    教育收费


    其他财政收入拨款


三、其他资金

                        -  

    事业收入


    事业单位经营收入


    其他收入




本年收入合计

                     691.71



四、上级补助收入


五、附属单位上缴收入


六、用事业基金弥补收支总额


七、上年结转




收 入 总 计

                     691.71

 

 


表3

支出总体情况表

单位名称:中共鹤山市委政法委员会

单位:万元

项 目

2016年预算

一、基本支出

                     404.93

    工资福利支出

265.51

    一般商品和服务支出

70.79

    对个人和家庭的补助

63.20

    其他资本性支出等

5.43



二、项目支出

                     286.78

    日常运转类项目


    政府购买服务类项目


    其他类项目


    科技研发类项目


    基本建设类项目


    补助企事业类项目


    信息化运维类项目


    专项业务类项目

137.00

    因公出国(境)项目


    信息系统建设类项目

149.78



三、事业单位经营支出




本年支出合计

                     691.71



四、对附属单位补助支出


五、上缴上级支出


六、结转下年




支 出 总 计

                     691.71

 

 




表4

财政拨款总体情况表

单位名称:中共鹤山市委政法委员会


单位:万元

收 入

支 出

项 目

2016年预算

项 目

2016年预算

一、一般公共预算

   691.71

一、一般公共预算

    691.71

二、政府性基金预算


二、政府性基金预算


三、国有资本经营预算


三、国有资本经营预算






本年收入合计

   691.71

本年支出合计

    691.71





四、上年结转

      -  

四、结转下年

       -  

收入总计

   691.71

支出总计

    691.71

 

 




表5


一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)


单位名称:中共鹤山市委政法委员会


单位:万元


功能科目名称

一般公共预算支出


小计

其中:基本支出

项目支出


合计

691.71

404.93

286.78



      [204]  公共安全支出

619.59

332.81

286.78


       [20402]  公安

619.59

332.81

286.78


[2040201]    行政运行

313.7

313.70



       [2040202]  一般行政管理事务

17.31

17.31



[2040203]    机关服务

1.8

1.80



[2040204]    治安管理

5


5


      [2040205]  国内安全保卫

12


12


    [2040219]  信息化建设

149.78


149.78


     [2040299]  其他公安支出

120


120


      [208]  社会保障和就业支出

35.61

35.61



[20805]    行政事业单位离退休

35.61

35.61



          [2080501]  归口管理的行政单位离退休

35.61

35.61



      [210]  医疗卫生与计划生育支出

11.98

11.98



       [21005]  医疗保障

8.91

8.91



[2100501]    行政单位医疗

6.63

6.63



      [2100599]  其他医疗保障支出


2.28



       [21007]  计划生育事务

3.07

3.07



[2100717]    计划生育服务

3.07

3.07



     [221]  住房保障支出

24.53

24.53



         [22102]  住房改革支出

24.53

24.53



[2210201]    住房公积金

24.53

24.53



            [221020101]  其他单位住房公积金

24.53

24.53



 


表6

一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

单位名称:中共鹤山市委政法委员会

单位:万元

部门预算支出经济科目

2016年预算

合计

404.93

[301]  工资福利支出

265.51

  [30101]  基本工资

148.89

  [30102]  津贴补贴

39.36

  [30103]  奖金

21.17

  [30104]  社会保障缴费

54.29

  [30199]  其他工资福利支出

1.80

[302]  商品和服务支出

70.79

  [30207]  邮电费

7.30

  [30217]  公务接待费

4.10

  [30231]  公务用车运行维护费

10.00

  [30239]  其他交通费用

10.02

  [30299]  其他商品和服务支出

39.37

[303]  对个人和家庭的补助

63.20

  [30302]  退休费

35.61

  [30309]  奖励金

3.06

  [30311]  住房公积金

24.53

[310]  资本性支出

5.43

  [31002]  办公设备购置

5.43

 

 


表7

一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

单位名称:中共鹤山市委政法委员会

单位:万元

部门预算支出经济科目

2016年预算

合计

286.78

[302]  商品和服务支出

97.00

  [30299]  其他商品和服务支出

97.00

[303]  对个人和家庭的补助

40.00

  [30306]  救济费

40.00

[310]  其他资本性支出

149.78

  [31007]  信息网络及软件购置更新

149.78

 

 


表8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称:中共鹤山市委政法委员会

单位:万元

项 目

2016年预算

行政经费

519.10

“三公”经费

          14.10

其中:(一)因公出国(境)支出


                (二)公务用车购置及运行维护支出

          10.00

     1.公务用车购置


     2.公务用车运行维护费

          10.00

                (三)公务接待费支出

           4.10





注:1、行政经费包括:(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、   取暖费、交通费、差旅费、会设费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围) (2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会设费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、   信息网络运行维护费等。
  2、“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、   培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费 、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指市直行政单位、事让单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

 

 




表9

2016年政府性基金预算支出情况表

单位名称:中共鹤山市委政法委员会


单位:万元

功能科目名称

政府性基金预算支出

小计

其中:基本支出

项目支出

合计

          -  



[206]科学技术支出




    [20610]核电站乏燃料处理处置基金支出




      [2061001]乏燃料运输








注:如该部门无政府性基金安排的支出,则本表为空。


 

 








表10

2016年部门预算基本支出预算表

单位名称:中共鹤山市委政法委员会





单位:万元

支出项目类别(资金使用单位)

总计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算


1

2

3

4

5

6

7

合计

 404.93

 404.93

404.93





中共鹤山市委政法委员会

404.93

404.93

404.93





    工资和福利支出

265.51

265.51

265.51





    商品和服务支出

70.79

70.79

70.79





    对个人和家庭的补助

63.20

63.20

63.20





    其他资本性支出等

5.43

5.43

5.43





 

 









表11

2016年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称:中共鹤山市委政法委员会






单位:万元

支出项目类别(资金使用单位)

总计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金

绩效目标

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算


1

2

3

4

5

6

7

8

合计

 286.78

 286.78

286.78






综治重点整治专项

5.00

5.00

5.00






国安工作专项经费

12

12

12






政法信息网二期工程建设费

149.78

149.78

149.78






司法救助资金

40

40

40






维稳专项资金

70

70

70






创建平安鹤山专项经费

8

8

8






打击传销活动经费

2

2

2























 

 

 

第三部分2016年部门预算情况说明

 

一、部门预算收支增减变化情况

     2016年本部门收入预算691.71万元,比上年预算增加69.55万元,增长11.11%,主要原因是维稳、创平专项经费增加;支出预算691.71万元,比上年预算增加69.55万元,增长11.11%,主要原因是维稳、创平专项经费增加

二、“三公”经费安排情况说明

2016年本部门“三公”经费预算安排14.1万元,比上年减少2.28万元,下降13.92%,主要原因是节能减排,会议接待减少其中:因公出国(境)费0万元,与上年保持不变;公务用车购置费支出0万元,与上年保持不变;公务用车运行维护费支出10万元,比上年减少2万元,主要原因是节能减排;公务接待费4.1万元,比上年减少0.28万元,主要原因是会议接待减少。

三、机关运行经费安排情况

2016年,本部门机关运行经费安排58.9万元,比上年增加1.3万元,增长2.26%,主要原因是人员变动。其中:公务用车运行维护费10万元,公务接待费4.1万元,其他商品和服务支出39.38万元,办公设备购置5.42万元。

四、政府采购情况

2016年本部门政府采购安排5.42万元,其中:货物类采购预算5.42万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆(用于应急工作);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

2016年本部门预算安排购置一般公务用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

六、预算绩效信息公开情况

2016年本部门实现绩效目标管理的项目0个,涉及财政拨款预算0万元。

 

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金收入,包括一般公共预算收入、基金预算收入、专款专用资金收入等。

2. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

3. 项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5. 机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。