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鹤山市图书馆2015年度部门决算公开
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鹤山市图书馆2015年决算公开


目       录

 

第一部分  鹤山市图书馆概况

一、 部门主要职能

二、 部门决算单位构成

第二部分   鹤山市图书馆2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   鹤山市图书馆2015年部门决算情况说明

 

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

第一部分   鹤山市图书馆概况

一、  部门职责

鹤山市图书馆是鹤山市文化广电新闻出版局下属事业单位。主要职能:收集、整理、保存、传播文献并提供利用的科学、文化、教育和科研机构

二、 机构设置

鹤山市图书馆内设办公室、采编室、图书外借室等8个部门。截至2015年12月31日,事业单位编制9人,实有8人,离退休6人,临时聘用9人。

本部门没有下属单位。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分   鹤山市图书馆2015年部门决算表

收入支出决算总表






公开01表


部门:鹤山市图书馆





单位:万元


收入

支出


项目

行次

决算数

项目

行次

决算数


栏次


3

栏次


6


一、财政拨款收入

1

185.27

一、一般公共服务支出

32

0.35


其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

33

0.00


二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

39

0.00


三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

40

0.00


四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

41

0.00


五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

42

0.00


六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

43

146.37



8


八、社会保障和就业支出

44

20.47



9


九、医疗卫生与计划生育支出

45

7.11



10


十、节能环保支出

46

0.00



11


十一、城乡社区支出

47

0.00



12


十二、农林水支出

48

0.00



13


十三、交通运输支出

49

0.00



14


十四、资源勘探信息等支出

50

0.00



15


十五、商业服务业等支出

51

0.00



16


十六、金融支出

52

0.00



17


十七、援助其他地区支出

53

0.00



18


十八、国土海洋气象等支出

54

0.00



19


十九、住房保障支出

55

10.97



20


二十、粮油物资储备支出

56

0.00



21


二十一、其他支出

57

0.00



22


二十二、债务还本支出

58

0.00



23


二十三、债务付息支出

59

0.00


本年收入合计

24

185.27

本年支出合计

60

185.27


用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

61



年初结转和结余

26

0.00

年末结转和结余

62



基本支出结转

27

0.00


63



项目支出结转和结余

28

0.00


64



经营结余

29

0.00


65




30



66



总计

31

185.27

总计

67

185.27













 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入决算表












公开02表


部门:鹤山市图书馆






单位:万元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


支出功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

185.27

185.27







201

一般公共服务支出

0.35

0.35







20133

宣传事务

0.35

0.35







2013399

    其他宣传事务支出

0.35

0.35







207

文化体育与传媒支出

146.37

146.37







20701

文化

144.00

144.00







2070103

    机关服务

99.90

99.90







2070104

    图书馆

40.10

40.10







2070199

    其他文化支出

4.00

4.00







20799

其他文化体育与传媒支出

2.37

2.37







2079999

    其他文化体育与传媒支出

2.37

2.37







208

社会保障和就业支出

20.47

20.47







20805

行政事业单位离退休

20.47

20.47







2080502

    事业单位离退休

20.47

20.47







210

医疗卫生与计划生育支出

7.11

7.11







21005

医疗保障

5.40

5.40







2100502

    事业单位医疗

5.40

5.40







21007

计划生育事务

1.72

1.72







2100717

    计划生育服务

1.72

1.72







221

住房保障支出

10.97

10.97







22102

住房改革支出

10.97

10.97







2210201

    住房公积金

10.97

10.97







 

 

 

 

 

 

支出决算表











公开03表



部门:鹤山市图书馆





单位:万元



项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


支出功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

185.27

166.43

18.84





201

一般公共服务支出

0.35

0.35






20133

宣传事务

0.35

0.35






2013399

  其他宣传事务支出

0.35

0.35






207

文化体育与传媒支出

146.37

127.53

18.84





20701

文化

144.00

125.16

18.84





2070103

  机关服务

99.90

99.90






2070104

  图书馆

40.10

25.26

14.84





2070199

  其他文化支出

4.00


4.00





20799

其他文化体育与传媒支出

2.37

2.37






2079999

  其他文化体育与传媒支出

2.37

2.37






208

社会保障和就业支出

20.47

20.47






20805

行政事业单位离退休

20.47

20.47






2080502

  事业单位离退休

20.47

20.47






210

医疗卫生与计划生育支出

7.11

7.11






21005

医疗保障

5.40

5.40






2100502

  事业单位医疗

5.40

5.40






21007

计划生育事务

1.72

1.72






2100717

  计划生育服务

1.72

1.72






221

住房保障支出

10.97

10.97






22102

住房改革支出

10.97

10.97






2210201

  住房公积金

10.97

10.97






 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表








公开04表

部门:鹤山市图书馆







单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

185.27

一、一般公共服务支出

15

0.35

0.35


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

16





3


三、国防支出

17





4


四、公共安全支出

18





5


五、教育支出

19





6


六、科学技术支出

20







七、文化体育与传媒支出

21

146.37

146.37





八、社会保障和就业支出

22

20.47

20.47





九、医疗卫生与计划生育支出

23

7.11

7.11





十、节能环保支出

24







十一、城乡社区支出

25







十二、农林水支出

26







十三、交通运输支出

27







十四、资源勘探信息等支出

28







十五、商业服务业等支出

29







十六、金融支出

30







十七、援助其他地区支出

31







十八、国土海洋气象等支出

32







十九、住房保障支出

33

10.97

10.97





二十、粮油物资储备支出

34







二十一、其他支出

35







二十二、债务还本支出

36







二十三、债务付息支出

37





8



38




本年收入合计

9

185.27

本年支出合计

39

185.27

185.27


年初财政拨款结转和结余

10


年末结转和结余

40




一般公共预算财政拨款

11



41




政府性基金预算财政拨款

12



42





13



43




合计

14

185.27

合计

44

185.27

185.27


 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表


部门:鹤山市图书馆



单位:万元


项    目

本年支出合计

基本支出 

项目支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3


合计

 185.27

 166.43

 18.84


201

一般公共服务支出

0.35

0.35



20133

宣传事务

0.35

0.35



2013399

  其他宣传事务支出

0.35

0.35



207

文化体育与传媒支出

146.37

127.53

18.84


20701

文化

144.00

125.16

18.84


2070103

  机关服务

99.90

99.90



2070104

  图书馆

40.10

25.26

14.84


2070199

  其他文化支出

4.00


4.00


20799

其他文化体育与传媒支出

2.37

2.37



2079999

  其他文化体育与传媒支出

2.37

2.37



208

社会保障和就业支出

20.47

20.47



20805

行政事业单位离退休

20.47

20.47



2080502

  事业单位离退休

20.47

20.47



210

医疗卫生与计划生育支出

7.11

7.11



21005

医疗保障

5.40

5.40



2100502

  事业单位医疗

5.40

5.40



21007

计划生育事务

1.72

1.72



2100717

  计划生育服务

1.72

1.72



221

住房保障支出

10.97

10.97



22102

住房改革支出

10.97

10.97



2210201

  住房公积金

10.97

10.97



 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表







公开06表


部门:鹤山市图书馆



单位:万元


   

本年支出合计

人员经费

公用经费


经济分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3


合计

166.43

151.06

15.37


301

工资福利支出

114.09

114.09



30101

基本工资

17.26

17.26



30102

津贴补贴

40.20

40.20



30103

奖金

9.40

9.40



30104

社会保障缴费

12.28

12.28



30107

绩效工资

16.80

16.80



30199

其他工资福利支出

18.15

18.15



302

商品和服务支出

15.37


15.37


30201

办公费

7.67


7.67


30205

水费

0.30


0.30


30206

电费

3.72


3.72


30207

邮电费

2.47


2.47


30213

维修(护)费

0.46


0.46


30216

培训费

0.14


0.14


30217

公务接待费

0.10


0.10


30299

其他商品和服务支出

0.51


0.51


303

对个人和家庭的补助

36.97

36.97



30302

退休费

20.47

20.47



30307

医疗费

5.53

5.53



30311

住房公积金

10.97

10.97



 

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表

部门:鹤山市图书馆





           单位:万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
  购置费

公务用车
  运行费

小计

公务用车
  购置费

公务用车
  运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 0.10





 0.10

 0.10





 0.1

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开08表


部门:鹤山市图书馆






单位:万元


   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

0

0 

0 

 0

0 

0 
























































 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开09表

部门:鹤山市图书馆







 单位:万元

2015年度预算数

2015ZA年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
  购置费

公务用车
  运行费

小计

公务用车
  购置费

公务用车
  运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 0.10





 0.10

 0.10





 0.10

 

第三部分   鹤山市图书馆2015年部门决算情况说明

2015年支出决算185.27万元,其中:财政拨款支出185.27万元。

2015年财政拨款支出按用途划分,基本支出166.43万元,占89.83%,其中:工资福利支出114.10万元,对个人和家庭的补助36.97万元,商品和服务支出15.37万元;项目支出决算18.84万元,占10.17%,主要支出项目有图书购置、报刊订购等。

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

2015年本年收入185.27万元,本年支出185.27万元。年度年初结转和结余0万元,年末结转和结余0万元。

二、2015年收入决算情况说明

2015年年度收入决算185.27万元,其中财政拨款收入185.27万元,占100%,其他收入0万元。

三、2015年度支出决算情况说明

2015年支出决算185.27万元。其中:基本支出166.43万元,占89.83%;项目支出18.84万元,占10.17%。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

一般公共预算财政拨款收入185.27万元,比年初预算数增加0.56 万元,增长0.30%;主要原因是基本支出增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元,与年初预算数一致。一般公共预算财政拨款支出185.27万元,比年初预算数增加0.56 万元,增长0.30%,政府性基金预算财政拨款支出0万元,与年初预算数一致。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年年度一般公共预算财政拨款支出185.27万元,其中:,基本支出166.43万元,占89.83%;项目支出决算18.84万元,占10.17%,主要支出项目有图书购置、报刊订购等

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年年度一般公共预算财政基本支出166.43万元,其中:工资福利支出114.09,对个人和家庭的补助36.97万元,商品和服务支出15.37万元,其他资本性支出等支出0万元。

七、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015年“三公经费”财政拨款支出共0.10万元,具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,全年使用财政拨款安排本单位出国团组0个、0人次。与上年度持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。与上年度持平。

3.公务接待费支出0.10万元,主要用于公务接待餐费支出。与上年度持平。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

鹤山市图书馆2015年机关运行经费支出为15.37万,其中包括办公费7.67万,水费0.30万,电费3.72万,邮电费2.47万,维修(护)费0.46万,培训费0.14万,公务接待费0.10万。

(二)政府采购支出情况说明

2015鹤山市图书馆政府采购数为14.84万元,其中包括图书购置。

(三)国有资产占用情况

截至2015年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆(用于机要通信、应急工作)、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

2015年年度本部门购置一般公务用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

我单位高度重视预算绩效管理工作。一是以预算绩效目标实现为导向,不断完善相关制度建设。明确职责分工,努力提高我馆预算绩效管理工作水平。二是严格按照上级要求及时报送绩效目标,认真部署年度预算执行管理工作。三是加强对预算执行的跟踪监控,严格落实有关预算经费使用的制度和规范,及时改进预算执行过程中所出现的问题。四是深入开展预算绩效的评价工作,对专项资金实施绩效自评和项目核查。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外

开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经

营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经

营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的资金。

七、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

 八、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出