2014年度中共鹤山市委办公室决算公开
第一部分
2014年中共鹤山市委办公室决算基本情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能。
中共鹤山市委办公室是协助市委领导处理市委日常工作的机构。其主要职责:
1. 贯彻执行党的路线、方针、政策,执行市委工作部署并组织实施。
2. 围绕市委各时期的中心工作,开展调查研究,做好信息收集、情况综合、方案拟定、部门协调、督促检查、催办查办、应急值守等工作,为领导决策和实施决策服务。
3. 负责市委工作报告、市委和市委办文件、会议材料、向上级党委的请示报告、市委常委会议纪要、市党政班子联席会议纪要、市四套班子联席会议纪要和市委主要领导同志讲话稿的草拟工作。
4. 办理各镇(街)党(工)委、市直各部门党组(党委)报送市委的请示、报告和函件;负责市委日常公文的草拟、校核和印发;做好上级及本级党委文件的收发、送阅、归档、保密工作;负责市委和市委办印章的管理、使用。
5. 负责市委召开会议的会务工作;做好市委重要活动的具体事务;负责市委和市委办日常行政事务工作。
6. 负责党政系统的密码通信和密码管理,负责中央、省委、江门市委、鹤山市委文件和党政军领导机关、要害部门的核心文电、信件的传递;负责密码保密工作。
7. 负责对全市党委办公室进行业务指导。
8. 负责编印政务性刊物《鹤山工作》和《鹤办通报》、《鹤山调研》、《督查通报》、《督查专报》、《鹤山信息》、《值班综报》。
9. 负责指导、协调市委保密委员会办公室(市国家保密局)。
10. 完成市委领导和上级交办的其他事项。
(二)人员构成情况。
中共鹤山市委办公室(含市委领导、市委保密局)编制36名,实有33人;后勤机关编制3名,实有3人;退休老干9人;合同工3人。
(三)决算年度的主要工作任务。
2014 年,市委办深入贯彻落实党的十八大、中共江门市委十二届四次全会、中共鹤山市委十一届四次全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神,围绕市委六大核心任务,服务大局,改革创新、真抓实干,确保市委市政府各项目标任务顺利完成。一是围绕市委中心工作,对市委市政府2014年主要考核目标开展督查督办,紧紧围绕市委“造平台、畅交通、建新城、护生态、惠民生、强作风”六大核心任务,开展调查研究,确保值班信息报送及时、准确。二是统筹推进鹤山市2014年改革任务要点,做好各项改革任务的跟踪督办工作。三是狠抓八项规定有关办文办会内容的落实,提高文件、会议质量,科学统筹全市性会议活动,做好党内规范性文件报备。四是深化信访体制改革,深入开展省涉法涉诉试点工作,推进法治信访建设。五是及时办理党委、政府以及政府职能部门的密码电报,完成各类密码通信保障任务。六是创新保密宣传方式,开展全市保密法纪宣传教育。七是提高《鹤山工作》宣传的针对性和实效性,结合我市中心工作和重点工作加强专题策划和栏目创新。八是狠抓机关党建工作,加强队伍建设,加强干部业务能力培训、廉洁从政和纪律教育,规范做好干部选拔任用工作,积极构建高效、务实、和谐、活力机关。
二、收入决算说明
2014年收入决算1207.27万元,其中:财政拨款收入1207.27万元,占100%。
三、支出决算说明
2014年支出决算1207.27万元,其中:财政拨款支出1207.27万元,包括:
(一)基本支出690.98万元,占57.23%,其中:工资福利支出456.55万元,对个人和家庭的补助160.26万元,商品和服务支出74.17万元。
(二)项目支出决算516.28万元,占42.77%。按支出功能科目划分,具体如下:
一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务决算支出516.28万元,主要支出项目有重大项目招商活动、重点项目协调支出、后勤服务、《鹤山工作》编辑设计、新农村工作、网络保密及文件管理系统建设等方面的开支。
四、“三公经费”支出说明
2014年中共鹤山市委办公室用财政拨款开支的出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费(简称“三公”经费)支出合计280.82万元,具体情况如下:
(一)因公出国(境)经费支出为零。
(二)公务用车购置费支出24.98万元,2014年公务用车购置数1辆。主要包括:报废1辆、更新购置1辆,购置支出24.98万元,平均每辆24.98万元。
(三)公务用车运行维护费支出60.52万元,2014年公务用车保有量11辆,费用主要用于公务车辆的燃料费、维修维护费、过桥路费、保险费、年票以及车辆年审等。
(四)公务接待费支出195.32万元,2014年发生国内接待600次,接待人数共7200人,主要包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
五、“三公”经费增减变化原因
2014年“三公”经费支出合计280.82万元,比上年同期减少110.17万元。其中:
(一)因公出国(境)经费支出为零,与上年同期持平。
(二)公务用车购置费支出24.98万元,比上年同期增加24.98万元,增加原因:报废1辆公务用车、更新购置1辆公务用车。
(三)公务用车运行维护费支出60.52万元,比上年同期减少29.44万元,减少原因:公车保有量由原来15辆减少为11辆,加强公务用车使用管理。
(四)公务接待费支出195.32万元,比上年同期减少105.71万元,减少原因:严格执行中央八项规定,减少接待开支。
第二部分
附件:
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